老师你好,目前企业中偶尔会发生先付款后到票的问题, 目前我司处理方法如照片所示。(相当于无票的需要手工做记录) 有没有比较好的方法可以在账面中做体现呢(比如一查某科目余额就能反映出哪些是未收到发票的),前提是业务发生时仍需要先计提费用。
Pika秋
于2021-08-25 10:39 发布 780次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2021-08-25 10:41
你好,支付时借预付账款 贷银行存款,计提时借管理费用 贷其他应付款或应付账款 发票到,借其他应付款或应付账款 借应交税费(进项税额)贷预付账款
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2021-08-25 10:41:57
你可以设置这个科目的
2018-09-14 16:06:13
同学你好
多计提的冲了就都没有了
2022-01-25 06:02:53
您好
请问是累计折旧科目还有余额么
2019-07-14 10:57:17
待摊费用科目不是取消,而是用“预付款项”来核算,你可以 直接过账,用软件的话,软件升级时会提供帮助。
2015-11-21 09:59:42
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