送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2021-08-25 10:41

你好,支付时借预付账款  贷银行存款,计提时借管理费用   贷其他应付款或应付账款   发票到,借其他应付款或应付账款   借应交税费(进项税额)贷预付账款

Pika秋 追问

2021-08-25 11:06

老师计提的时候无法精准预测金额,可以把含税金额全额计提进费用吗,这么做有没有啥后遗症。

徐阿富老师 解答

2021-08-25 11:07

你好,应该按照不含税金额计提。没有后遗症,本来就应该这样做账的

Pika秋 追问

2021-08-25 11:55

就是业务部门提报费用都是按照含税金额的 不同单位 有的开6 有的开6等 税率不同,没法准确预计。能不能直接全额含税价计提?我看现在公司财务也是这么做的。全额计提除了年度所得税汇算清缴可能涉及调整以外,会有啥问题么。

徐阿富老师 解答

2021-08-25 11:59

你好、按照不含税计提,实际发生有差额的后面月份补提或冲回

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你好,支付时借预付账款 贷银行存款,计提时借管理费用 贷其他应付款或应付账款 发票到,借其他应付款或应付账款 借应交税费(进项税额)贷预付账款
2021-08-25 10:41:57
你可以设置这个科目的
2018-09-14 16:06:13
同学你好 多计提的冲了就都没有了
2022-01-25 06:02:53
您好 请问是累计折旧科目还有余额么
2019-07-14 10:57:17
待摊费用科目不是取消,而是用“预付款项”来核算,你可以 直接过账,用软件的话,软件升级时会提供帮助。
2015-11-21 09:59:42
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