送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-23 14:16

应付职工薪酬到月底是不是也得转入管理费用?

~~ 追问

2016-12-23 14:17

我把其他应交款的余额直接转入利润分配可以吗?

邹老师 解答

2016-12-23 14:10

借;其他应交款  贷;应付职工薪酬——工会经费

邹老师 解答

2016-12-23 14:17

你好,计提 的时候会计入费用,缴纳对应的科目是银行就是了

邹老师 解答

2016-12-23 14:17

你好,不可以的

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相关问题讨论
借;其他应交款 贷;应付职工薪酬——工会经费
2016-12-23 14:10:04
你好,将多计提的做原计提分录的负数分录就可以的。
2020-07-27 14:34:35
计提时:   借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款
2018-12-29 11:28:25
需要的,借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银存
2019-12-07 10:08:29
你好,计提工会经费用工资表作为原始凭证
2020-06-29 12:01:50
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