老师:预收一笔工程进度款100万,但暂时没开发票,做了预收账款,后附收据,到年末了,有同行说可以做到应收账款?要怎么做分录呢?
usrrt
于2016-12-23 14:09 发布 1205次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-23 14:19
老师:做预收账款现在就要预缴增值税了,我们想稍后再交,所以先做到应收账款借方,可以吗?
相关问题讨论
你好,直接在预收账款挂账就是了
2016-12-23 14:11:38
你好,是的,是这样处理的
2022-03-16 14:23:48
你好 是同一个人的往来直接对冲往来科目
保留一个科目就行
2022-04-11 10:21:29
你好,借银行存款,,贷预收账款
2019-07-03 11:58:35
你好,公司没有设置预收账款这个科目,在应收账款里,退回预收账款的分录是
借:应收账款,贷:银行存款
2021-06-04 10:18:47
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