- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,
借 管理费用-福利费
贷应付职工薪酬
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
2021-04-19 11:08:03
同学:您好。发放给员工的奖金视同工资的做账方式入账。
如管理人员,计提时:借:管理费用 贷:应付职工薪酬
发放时: 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-个人所得税
2022-02-28 13:34:32
你好,是慰问本单位员工,还是不是本单位的?
2021-04-19 08:35:51
视同工资,合并计算缴纳个人所得税。与工资一样的写分录处理。
2019-12-28 12:56:20
一般是先计提
发放是: 借:应付职工薪酬-应付福利费(生日补贴)
贷:银行存款 或者 库存现金
2019-11-27 21:16:04
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