想请老师帮忙看下下面这项目业务,对于A公司和B公司分别应该是怎么做账务处理的。情况:目前我们是挂靠另一家建筑B公司接的业务,等于我们是走类似分包形式做的工程,我们是A公司与B公司挂靠业务开票税金全部由A承担,并且扣管理费1%。 16年4月有一笔业务 C公司为建设单位,B与C签订施工承包合同金额12.8万。1、C收到12.8万发票并支付115200,留10%做工程质保金,增值税3728.16 附加税869.90由A去税务开票时代垫付。2、B一共支付75000给A,收到A给的劳务发票45000,另有一张
~嘟嘟~
于2016-12-23 15:53 发布 782次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
您好,您的问题不完整啊。
2016-12-25 12:04:02
你好,计入劳务成本,但这部分不能税前扣除了
2020-04-26 14:43:38
你是小规模还是一般纳税人呢
2019-06-26 15:05:05
那么公司在劳务税金扣除的时候把附加税也扣了,但是退的时候,只退了增值税那部分
这个是什么意思的?
2023-04-07 13:09:54
借:应交税费——应交增值税(已交税金)
借:应交税费——应交城建税
借:应交税费——应交教育费附加
借:应交税费——应交地方教育费附加
贷:银行存款
根据扣款的银行回单入账
2017-07-26 10:22:04
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