- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-23 16:16
12月21日企业发工资2次1000其中管理人员吴4000销售人员6000分录怎么做
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借:银行存款 贷:应收账款
2016-12-23 16:05:10
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是和同一个公司合作么,还是啥,不是同一个公司,付款做借应付账款 贷银行 收款借应收账款 贷银行,
2019-08-31 14:51:57
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您好,开具红字发票,借;应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。结转成本,借:主营业务成本,负数,贷:库存商品,负数。
2017-07-08 22:22:43
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你好!
借:银行存款 45000
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税(销项税额)
同时,借:主营业务成本
贷:库存商品
2018-09-10 14:01:56
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您好
借:银行存款 998
财务费用 2
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
2019-12-17 21:03:36
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吴月柳 解答
2016-12-23 16:05
吴月柳 解答
2016-12-23 19:41