老师好, 我们小规模公司购进一批原材料花生共计50000元,可是要先交20000元定金。等到发货那一天才又支付余款30000元。我想请教的是,我们公司预付账款不多,要使用应付账款,这笔业务的分录该怎么做呢?盼解答,谢谢。
中级高效取证班1期王晓克
于2021-08-28 07:48 发布 1018次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-08-28 07:49
您好
借应付账款
贷银行存款。
相关问题讨论

您好
借应付账款
贷银行存款。
2021-08-28 07:49:44

是的,现在就做借原材料 贷预付,付款就借预付 贷银行
2019-08-23 15:03:13

是的,需要写暂估就可以,别的不用
2019-04-16 10:09:07

借:原材料,贷:应付账款
2021-06-25 14:31:46

你好,没有发票,一般不能入账,入账了,也不能税前列支!要作纳税调整的
2018-04-17 18:21:58
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中级高效取证班1期王晓克 追问
2021-08-28 07:51
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2021-08-28 07:54