送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-29 22:36

您好,是没有收到发票用暂估

肖琳如10971020 追问

2021-08-29 22:37

最后为什么还留有暂估这个二级明细科目,合理吗?

小林老师 解答

2021-08-29 22:49

您好,实际是不合理

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相关问题讨论
您好,是没有收到发票用暂估
2021-08-29 22:36:46
暂估 借:库存商品 贷:应付账款-暂估 收票后,借:应付账款-暂估 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款-**有限公司
2019-03-28 13:57:15
收到货时没有收到票,要先做暂估分录 借:库存商品 贷:应付账款--暂估应付款 等以后取得发票时,再将暂估分录红冲,再根据发票金额重新做 借:库存商品 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:预付账款
2019-03-28 13:39:02
你好!你之前的问题是什么?
2017-08-01 16:03:07
是的,当你付款时应付账款应就在借方
2016-11-08 09:41:10
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