你好老师 我现在的这个单位 他们之前没做账 现在让我把之前的账算一算 但是部分开的收据和pos单金额对不上 这种情况怎么办
van-ml
于2016-12-25 09:16 发布 588次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-25 10:54
比如有人之前报跆拳道入门班 后期又改了班交了差价 像这种情况 记账凭证怎么做
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你好,差额一般是计入财务费用核算
2016-12-25 10:41:33
实际业务建议对方按照开票金额付款。查看扣款原因,如果是坏账,就核销应收账款
2019-10-17 17:28:24
你好!你先计入待处理财产损益。
2019-05-13 10:51:31
你好 差额记在营业外收支出科目
2020-01-02 15:24:23
借xx 费用 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,没有付款会挂应付账款 贷方
2019-12-27 09:41:16
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