- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-12-25 11:55
老师你说的是月末将应交增值税结转到未交增值税吗?因为我听说年末要做增值税结转,所以不明白怎么结了?
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借:应交税金-应交增值税-销项税70 贷:借应交税费-应交增值税-进项税50 应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 借应交税金-应交增值税-转出未交增值税20 贷:应交税金-未交增值税20
2019-09-02 16:12:34
1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59
同学你好,只有进项没有销项,是不需要做结转的分录的;这个进项形成期末留抵税额
2021-03-11 15:02:32
可以的
2018-11-13 16:39:04
年底可以结平 借应交税费-应交增值税-销项税额 贷应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税金-应交增值税-减免税款 这个科目不结转。
应交税金-未交增值税不结转,有余额反映公司应交未交的增值税。
2018-01-27 12:42:01
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邹老师 解答
2016-12-25 11:33
邹老师 解答
2016-12-25 14:57