送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-31 11:40

你好 意思你认证了的嘛  。 那你之前这个发票内容是什么。 我看怎么处理分录 。 要月末做结转下

彩泥 追问

2021-08-31 12:03

就是一般的打图纸,晒图纸的费用

meizi老师 解答

2021-08-31 12:06

你好 ;   那你就做账 :借管理费用-办公费或者主营业务成本  进项税贷银行存款

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相关问题讨论
你好 意思你认证了的嘛 。 那你之前这个发票内容是什么。 我看怎么处理分录 。 要月末做结转下
2021-08-31 11:40:21
好,这个是发票没有认证吗?
2021-09-13 12:49:25
你好,借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;银行存款等科目 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额) 应交税费-应交增值税(转出未交增值税) (或借方)
2019-06-12 11:55:54
不用直接做福利费就可以 借管理费用-福利费,进项贷应付职工薪酬 借管理费用-福利费贷进项转出
2019-12-30 11:57:39
您好!这个不用单独做分录。
2017-04-11 09:41:40
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