老师,问个比较敏感的问题,公司刚建时因要办理某些证件需验资,老板就打了款入公账,做实收资本,随后又把这笔钱转出去当买了固定资产(入账是工地用的压路机、推土机等),其实都是需构的,连发票都没有,几年了,这些账面上的固定资产也不敢折旧,请问要怎么处理这些需构的固定资产才好(金额有点大),求老师指教
小鱼儿
于2021-08-31 14:33 发布 946次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-08-31 14:34
同学,你好,没有发票,你怎么体现到账上,想做合理,也不容易的。
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你好 分录是对的 以实物出资可以提交发票,也可以提交资产评估报告估价
2018-10-26 16:05:42
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借;银行存款 贷;实收资本 80
2017-10-24 15:11:53
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借:固定资产
贷:银行存款
2019-10-16 06:50:33
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你好,根据你的描述,那固定资产入账就是按300万的
这里的实收资本也是300万
2023-04-26 08:15:04
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你好
借,固定资产
贷,实收资本
2022-04-24 20:35:30
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小鱼儿 追问
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