送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-31 15:45

你好 ;   那你就调整暂估分录。 和结转成本去处理。 反结账去改下 

1号同学 追问

2021-08-31 15:50

怎么改那不是很麻烦 之前的成本利润都要改 能不能在当时这么修改掉

meizi老师 解答

2021-08-31 15:52

 你好 ;    不然有可能你  红冲了暂估 你们会库存负数的 

1号同学 追问

2021-08-31 16:07

我能直接调成本吗?把成本调平掉

meizi老师 解答

2021-08-31 16:16

 你好 ;    直接调整的话 你库存会不平的  

1号同学 追问

2021-09-01 02:43

为什么会不平 老师我觉得你能说的明白通透一点吗?问一句挤出没啥用的半句

meizi老师 解答

2021-09-01 09:04

我就举例下; 比如你暂估成本 7月做的 8万元 ; 而你 8月收到发票实际是 5万元的成本 ; 那么你就 8月红冲  8万  然后 做5万 ; 同期8月假如没有发生其他成本; 这样你 8月成本就会负数的  -3万  

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相关问题讨论
是这样的账务处理,就是发票未到,货已到并且销售后的成本结转
2019-05-08 21:17:43
借:主营业务成本贷:库存商品
2017-08-14 11:38:25
你好 ;   那你就调整暂估分录。 和结转成本去处理。 反结账去改下 
2021-08-31 15:45:52
你好,暂估入库分录是 借;库存商品 贷;应付账款——暂估 结转成本是到主营业务成本 如果发票到了成本与之前暂估没有差额,就不需要调整,有差额就需要调整的
2019-03-08 09:53:48
你好,把之前暂估的冲销,根据发票做正确的,然后再暂估一笔就可以了。
2016-12-05 13:26:11
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