送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-26 10:48

账务处理中 设了应收账款就不要设预收账款,设立其他应收款就不要设其他应付款,这单纯指的是往来账务中吗,还是费用类科目中也是这么设置?

欢菇凉 追问

2016-12-26 10:54

我在账务中设置了长期待摊费用-开办费 这个科目,如果筹建期长达三年,分三年摊销开办费,请问在日后账务中,我要怎么做分录?

邹老师 解答

2016-12-26 10:44

你好,是的

邹老师 解答

2016-12-26 10:48

你好,这个是往来

邹老师 解答

2016-12-26 10:55

借;管理费用等科目  贷;长期待摊费用-开办费

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相关问题讨论
发放工资还有个贷其他应收款――个人社保 其余的都对的
2018-11-24 13:10:34
参保这个分录来:1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
2018-12-13 10:16:40
你好 每月计提当月的工资 比如10月计提10月工资
2018-12-10 14:44:20
没有计提够就补计提就可以。
2018-12-05 17:21:50
计提工资是应发给员工的只不过员工用这个工资来缴纳自己应承担的部分而已
2018-02-28 14:08:56
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