请问老师 计提社保和付社保费分录怎么做? 计提社保 借:管理费用-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费 付社保费 借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款 是这样吗?
维香
于2018-12-13 10:16 发布 2060次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2018-12-13 10:16
参保这个分录来:1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
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是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
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借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
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你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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