老师你好,我想咨询一下 我们有一个经费结算单,金额是1948元,在八月份转了1800,还有148元只能在九月份补了,应该怎么做账务处理呢?财务和预算
Katherine
于2021-09-01 23:52 发布 789次浏览
- 送心意
波德老师
职称: 高级经济师(财政税收),中级会计师,税务师
2021-09-02 06:21
同学你好,财务会计借业务活动费用贷零余额账户用款额度,预算会计借行政支出或事业支出贷资金结存
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同学你好,财务会计借业务活动费用贷零余额账户用款额度,预算会计借行政支出或事业支出贷资金结存
2021-09-02 06:21:17

你好,具体是什么原因导致的二者不一致呢?
2021-09-11 10:14:39

你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 借 主营业务成本 贷 原材料 应付职工薪酬
2019-06-28 15:20:58

你好 应收未收 后期还有合同就挂着 或者年末做坏账处理
2019-04-01 10:46:26

这个如果是对账务处理、财务报表的数据有影响的,不能反结账修改。只能冲红更正。如果是对财务报表没有影响,可以反结账修改。
2020-05-20 16:20:30
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