老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
高新认证费,软件著作权,实用新型专利,这个分录借:管理费用高新认证费贷:银行存款,软件著作权的和实用新型的,借:无形资产,贷:银行存款对吗?
答: 你好,对的,分录写的正确的
购买无形资产时借:无形资产 贷:银行存款摊销时 借:管理费用 贷:无形资产 对不对
答: 你好,摊销时 借:管理费用 贷:累计摊销
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师这个是 借:无形资产 6000 贷:银行存款 6000 摊销是 借,管理费用-无形资产摊销 500 贷:无形资产500可以吗?
答: 摊销是,借,管理费用-无形资产摊销 500 贷:累计摊销 500
🎀彤 追问
2021-09-03 10:06
🎀彤 追问
2021-09-03 10:07
王瑞老师 解答
2021-09-03 12:11