老师,这个暂估商品,本期结转成本时就按暂估的价格来接转,次月来票了怎么做分录?还有就是确实不知道进货价的暂估,次月开票了怎么做账?
害羞的小海豚
于2021-09-03 14:20 发布 892次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-03 14:21
同学你好
来票了就把暂估的红冲了然后按照发票做
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那你总仓库存减少,分仓增加就是了
你是独立核算还是非独立
2019-06-29 10:58:37
同学你好
来票了就把暂估的红冲了然后按照发票做
2021-09-03 14:21:55
你好,结转成本可以做这个分录
借;主营业务成本 贷;劳务成本
2018-03-26 10:08:49
你好 借主营业务成本 负数,贷库存商品负数,借库存商品 负数,贷应付账款暂估款 负数
2021-05-31 14:29:53
您好,借库存商品贷银行存款销售时,借应收账款贷主营业务收入应交税,结转成本,借主营业务成本贷库存商品,
2020-06-23 10:24:09
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害羞的小海豚 追问
2021-09-03 14:23
朴老师 解答
2021-09-03 14:29