老师,我们填报年报财务报表的时候计提折旧了,但是 问
你好 是去年的年报吗 是的话,你打开这个申报表,然后横行那里,你找对应的是哪个固定资产。然后列的时候: 第一列填写原值。 第二列填写当年折旧的金额。 第三列填写的是从折旧开始到去年年底折旧的金额。 然后第四列填写的是有发票的固定资产的原值。 第五列填写的是允许抵扣企业所得税的折旧金额。如果不需要纳税调增的话,这里填写的和第二列一样 第6列填写不了 第8列填写和第3列一样的。 答
老师,麻烦问一下企业给员工的离职补偿金(按当年月 问
你好,需要申报个税,在全年一次补偿收入里面申报。 答
维修车的门店,未开票收入占总收入多少比例比较合 问
那个没有规定比例的,据实申报收入交增值税就行 答
老师,我们11月份计提了增值税,12月份应该交税,可是 问
你好,不可以的,这个抵扣不了。 答
新到一个公司第一天,做新媒体和策划的,银行有十几 问
你好,如果各个项目没有公用费用,直接做凭证时在成本下面设置项目名称,然后在设置成本项目料工费 答
给门店采购的销售商品怎么入账
答: 你好,给门店采购的销售商品 借:库存商品,贷:银行存款等科目
销售商品市,我们采购了一批商品作为赠品,怎么入账
答: 你好 借:销售费用 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
采购商品价格10000,但没有增值税普通发票和专用发票,销售价格12000,也没有开出增值税票,采购方是不给发票的,我们会开发票但不一定是当期开,我只在销售时计提了税,老师请看我的分录是否正确: 采购时:借:库存商品 10000 贷:应付账款 10000 销售时:借:应收账款 12000 贷:主营业务收入 11660 应交税费----应交增值税 340 借:主营业务成本 10000 贷:库存商品 10000
答: 非常正确