送心意

Chen老师

职称注册会计师,经济师

2021-09-04 12:03

您好,税是税,会是会,不是开了票就一定要做会计处理,如果不符合应收账款的确认条件,就不必确认。如果确实收到钱了,借 银行存款 贷 预收账款或合同负债 应交税费应交增值税,如果没有收到钱,则借 其他应收款 贷 应交税费应交增值税 比较合适。

孤独的哈密瓜,数据线 追问

2021-09-04 12:05

好的  谢谢老师!

Chen老师 解答

2021-09-04 12:08

如无问题,请给个好评,谢谢您。

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相关问题讨论
您好,现在这样做银行账肯定是对不上的。 那以前回款时的分录是怎么做的呢,首先要看以前回款时的凭证,然后再做调整。
2020-06-04 09:13:16
同学你好,1、往来款项是所有公司最头痛的问题,现在是这样,先把应收帐款科目里面的,现在能确认能梳理清楚的给梳理出来。2、把不能确定的应收帐款的这些,先是去和客户那边对帐,或是本公司销售部门跟单人员去对帐,这个需要一对一,花的时间会更多些;3、梳理下共有多需要对帐的,每天计划要兑几家出来;
2021-05-26 15:25:00
指收到前期的货款
2023-10-22 20:16:05
上方写上银行存款 t型账户参考 期末余额10万➕12000
2022-11-07 22:11:47
借:银行存款 -27000  贷:应收账款-27000
2022-06-23 22:05:34
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