- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
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一、支付时,分录是:
借:管理费用——办公费
贷:库存现金
二、减免税时,分录是:
借:应交税费——应交增值税 正数
借:管理费用 ——办公费 负数
2021-09-05 14:33:56

购入借管理费用贷银存
全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
2019-08-01 09:38:14

1、实际支付的金额
借:管理费用
贷:银行存款
2、按规定抵减应交增值税应纳税额时:
如为小规模纳税人的,
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用。
2020-05-12 18:47:42

你好,可以计入管理费用
2019-07-17 09:44:13

借;管理费用 贷;银行存款
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-02-01 15:04:27
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