你好,老师,我们是科技服务行业。我们开的票,有免税的技术服务发票,有6个点服务费发票,进税有13个点发票,比如办公室购水,买办公用品,还有旅客运输服务9个点的,我们能进项加计10%吗
玲玲
于2021-09-06 11:14 发布 977次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-09-06 11:16
你好 这种情况要按照比例分摊 免税收入和应税收入的占比进行分摊 然后把应税收入部分的进项加计扣除
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你好 这种情况要按照比例分摊 免税收入和应税收入的占比进行分摊 然后把应税收入部分的进项加计扣除
2021-09-06 11:16:25
您好,这两个没什么区别的
2021-11-23 05:46:06
同学你好!二者不一致的。前者针对的是普通类别的技术服务,后者针对的产品、设备、新技术、新工艺提供的研究开发类技术服务,而且研发和技术服务*技术服务费”增值税专票,其中有专票记载的可以作为研发费用列支,只要符合一定的研发绩效或者相关要求,有关费用一般可以报销。
2023-12-01 00:33:24
你好,如果涉及汽车技术服务的,就可以开了
2020-04-28 21:00:28
*研发和技术服务*技术咨询服务费 这个就可以,税收编码只需要一个星号,不要写几个
2020-09-10 14:08:44
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玲玲 追问
2021-09-06 11:19
轶尘老师 解答
2021-09-06 11:25