送心意

玲老师

职称会计师

2021-09-06 14:48

你好
是的 发生业务就做分录 

A坚持就是胜利 追问

2021-09-06 14:59

外账会计把8月份的账做起了,那我就是核对账款,我不知道怎么核对账款?

A坚持就是胜利 追问

2021-09-06 14:59

而且也不知道怎么清理往来账款?

玲老师 解答

2021-09-06 14:59

核对往来先核对余额再核对明细。

A坚持就是胜利 追问

2021-09-06 15:00

上班这里急死了,我不会也没人带我,想把这些资料导进去,也导不了

A坚持就是胜利 追问

2021-09-06 15:02

余额她是按照银行流水核对的,银行流水有点不会看,还有她发给我的资料要导进金蝶软件里去。但她不是用的金蝶软件,那我还要专门弄成个表格吗?

A坚持就是胜利 追问

2021-09-06 15:15

拜托你回复我一下,我刚来这里上班以前没有会计、只有外账会计做账

玲老师 解答

2021-09-06 15:21

其他学员追问的多,才排到你这里

玲老师 解答

2021-09-06 15:21

你要说一下你现在想操作什么,往来那个我回复你了 

A坚持就是胜利 追问

2021-09-06 15:32

老师我可以加你一个微信吗?我们公司是一般纳税人,是个体经营,以前是没有会计的。公司的账给外面记账公司做、她就把往来账款、科目余额表、记账凭证都发给我,下一步就是核对往来账款、我不知道怎么核对应收账款、应付账款、库存现金、还有核对好了要清理不知道怎么清理?
我就找师傅装金蝶软件,叫把资料导进去、但是我们用的财务软件不一样,

玲老师 解答

2021-09-06 15:40

你好
不能加我,现金可以盘点,往来上面回过了
你要是建账 按科目余额表数录入期初就可以了

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相关问题讨论
你好 是的 发生业务就做分录 
2021-09-06 14:48:03
你好,你需要把之前的业务分录补上,然后做回款分录
2019-10-17 14:20:20
你好 具体是什么往来款
2019-12-09 16:22:29
您好!借:银行存款 贷:其他应付款-往来名称
2019-11-07 16:06:50
借:应付账款(或其他应付款款、其他应收款) 贷:银行存款
2019-08-12 17:10:07
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