送心意

田老师

职称会计师

2016-12-27 09:35

工资计提时是以应发数为计提数对吗?

新雨旋阳 追问

2016-12-27 12:55

3505是加税点的钱

田老师 解答

2016-12-27 10:07

1、借:应付职工工资37000 
贷:银行付款332000 195 
其他应收款-个人缴纳社保 1300
2、还有其他费用3505是什么?

3、工资计提时是以应发数为计提数对的

田老师 解答

2016-12-27 14:22

3505是加税点的钱,你付给谁?税局?

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相关问题讨论
工资计提时是以应发数为计提数对吗?
2016-12-27 09:35:00
您好,分别借:项目1 项目2 贷“其他应收款-XX
2019-03-11 10:30:58
可以的,如果是借款抵货款的话,是借工程施工,贷其他应收款,把之前的借款冲掉,不要再挂其他应付款了。
2019-06-12 14:47:59
同学,你这个开始缴纳如果没有计入到其他应收款-个人,那你这个就直接冲减你当月的管理费用就可以了。
2022-02-24 13:45:21
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-11-30 13:09:28
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