老师麻烦问一下我仓库的租金是12月份交的钱27948元,11月因未交钱所以我没做预付账款直接做的借营业费用,贷其他应付款,这个租金是11.1-2017.1月的,分三个月做,1月还要做这个租金的账,问我12、1月的账怎么做凭证呀?

郑靖
于2016-12-27 10:27 发布 957次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!12月的时候,借营业费用9316 其他应付款9316 预付账款 9316 贷银行存款27948
2016-12-27 10:30:34
待摊费用需要摊销,按受益时间进行分摊,比如付房租1年的60万,每月摊销5万。
2017-03-13 10:35:32
你好,嗯嗯,不先关的计入其他应付款的
2019-12-05 11:29:26
先挂在其他应收款就可以了
2020-03-26 15:46:50
你好,这个预付账款是支付给对方,对方给你货物或者是服务了吗?
2024-01-03 16:29:01
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