送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-27 10:30

您好!12月的时候,借营业费用9316 其他应付款9316 预付账款 9316 贷银行存款27948

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您好!12月的时候,借营业费用9316 其他应付款9316 预付账款 9316 贷银行存款27948
2016-12-27 10:30:34
待摊费用需要摊销,按受益时间进行分摊,比如付房租1年的60万,每月摊销5万。
2017-03-13 10:35:32
你好,嗯嗯,不先关的计入其他应付款的
2019-12-05 11:29:26
先挂在其他应收款就可以了
2020-03-26 15:46:50
你好这个具体啥业务,不是经常合作需要支付款项就做其他应付款,
2021-06-23 09:04:11
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