送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-27 12:48

不对吧,那还有12000呢???我的是成本发票30000,应该 是:借主营成本30000,贷银行存款18000,贷 应付帐款12000

邹老师 解答

2016-12-27 10:53

借;应付账款     贷;银行存款  18000

邹老师 解答

2016-12-27 13:07

你好,如果是当月取得发票,当月支付了18000,可以按你的方式处理

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相关问题讨论
你好!红字冲减暂估,然后按正确的来入
2023-06-26 17:18:36
你好,一般是通过以前年度损益调整科目做账务处理。
2020-04-10 16:17:21
不对吧,那还有12000呢???我的是成本发票30000,应该 是:借主营成本30000,贷银行存款18000,贷 应付帐款12000
2016-12-27 12:48:49
你好! 采购具体做什么用呢?
2021-07-10 19:47:21
您好 借:以前年度损益调整 贷:应付账款等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-04-10 15:30:59
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