- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2023-06-26 17:18
你好!红字冲减暂估,然后按正确的来入
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你好!红字冲减暂估,然后按正确的来入
2023-06-26 17:18:36
你好,一般是通过以前年度损益调整科目做账务处理。
2020-04-10 16:17:21
不对吧,那还有12000呢???我的是成本发票30000,应该 是:借主营成本30000,贷银行存款18000,贷 应付帐款12000
2016-12-27 12:48:49
你好!
采购具体做什么用呢?
2021-07-10 19:47:21
您好
借:以前年度损益调整
贷:应付账款等
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-04-10 15:30:59
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