老师您好:7月销项为0,进项税额5万(已认证);8月销项税额10万,进项税额3万,8月税款已交。7-8月的会计分录怎么做,怎么结转?这是3-5万进项税=-2万 这咋算的税呢
陆
于2021-09-07 11:04 发布 853次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
2021-09-07 11:06
7月时,借应交税费-应交增值税 进项5
8月时,进项是,借应交税费-应交增值税 进项3
销项是,贷应交税费-应交增值税-销项10 10-3-5=2要交税
8月底做增值税交税的结转,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税2 贷应交税费-未交增值税2
9月初交增值税,借应交税费-未交增值税2,贷银行存款2
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你好,根据你提供的图片,是代表应纳税额的意思
2021-09-16 11:53:51
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你好,销项大于进项就是要交增值税.如果购进都有发票的话.没有什么风险,
2021-08-02 12:11:41
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您好
是的 可以这样处理的
2021-07-11 06:56:56
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进项税额:是指纳税人购进货物或接受应税劳务所支付或负担的增值税额。 销项税额:是指公司向客户销售货物开出的增值税专用发票记载的税额
2020-07-29 09:39:39
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6.4减去2.13是进项转出,是不能抵扣的进项税额。
2020-07-21 19:56:49
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2021-09-07 11:13
森林老师 解答
2021-09-07 11:14
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2021-09-07 11:14