- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-09-07 11:33
同学你好
借,管理费用一福利费
贷,应付职工薪酬 一福利费
借,应付职工薪酬一福利费
贷,银行存款;
相关问题讨论
你好,
应该视同销售处理。
分录:
借:销售费用
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-07-05 09:54:12
计入成本,借主营业务成本 贷应付账款
2019-07-12 19:37:10
借:库存现金等 贷:其他应付款--XX
借:管理费用--劳务费 贷:银行存款
2019-05-21 15:23:02
你好,是赠送给他人吗
2017-03-03 10:01:24
借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬 贷主营业务收入 应交税费
2022-03-02 15:25:08
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