- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-09-07 17:16
你好,可以把错误的分录红冲,然后做正确的账务处理
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你好,可以把错误的分录红冲,然后做正确的账务处理
2021-09-07 17:16:57
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可以通过应收账款贷方反映。
2018-08-16 14:47:04
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你好!计入营业外收入或营业外支出
2019-08-29 17:03:05
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您好,银行与预收账款都用收到那天的汇率,同时在期末,如果预收账款还挂着,做 借(或贷) 财务费用-汇兑损益 贷(或借) 预收账款处理。
2021-08-03 14:31:08
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这个作为明细更合适,不需要分开
2017-03-07 13:29:05
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