送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-09-07 20:45

你好,记账联在附在所做的那笔凭证后面即可的

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相关问题讨论
你好,记账联在附在所做的那笔凭证后面即可的
2021-09-07 20:45:45
1 借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 2 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 3,第一种情况可以抵扣,第二种不可以抵扣
2016-10-22 16:08:23
销售给需要挂牌的开机动车发票 你这个机动车是一手的 外购的一般都是增值税发票
2020-07-28 21:18:35
您好,购买时,借:原材料,应交税费-待认证增值税,贷:现金或者银行存款。认证完,借:应交税费-待抵扣增值税,贷:应交税费-待认证增值税。抵扣时,借:应交税费-应交增值税-进项,贷:应交税费-待抵扣增值税。
2019-02-23 23:05:25
从管理的角度来说,是对的;因为专用发票需要记进项税额,且需认证才能抵扣,如果记账金额与认证金额有差异,方便查询原因。
2015-04-04 11:05:18
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