老师 请教下 上个月给客户开专票 金额和名称错误 这个月冲红了 开了负数发票 同时又开了个正数发票 由于金额错误 影响上个月损益 也影响税额了 怎么做账?
k1
于2021-09-08 10:44 发布 837次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-08 10:48
同学你好
这个月红冲的做负数分录
然后再根据蓝字发票做正数分录就行了
相关问题讨论

是的,这个必须是一致的,不然就是发票无效的
2019-10-06 23:06:52

对方已抵扣 不能退回,对方开红字信息表,你根据这个开红字发票,这个负数发票需要给对方2联,,没有抵扣,也没有做账可以退回,你开红字信息表红字发票,不给对方2联
2021-03-01 10:32:05

同学你好
这个月红冲的做负数分录
然后再根据蓝字发票做正数分录就行了
2021-09-08 10:48:37

不可以,这种情况要分开开票。
2019-12-18 16:10:35

负数发票千万不要认证啊,认证申报不了这个直接在附表2进项税额转出就可以,不要认证,认证这个需要去大厅申报,你系统就申报不进去了
2019-03-23 10:30:51
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
k1 追问
2021-09-08 11:17
朴老师 解答
2021-09-08 11:24