送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-12-18 16:10

不可以,这种情况要分开开票。

以梦为马 追问

2019-12-18 16:12

我收到专票别的供应商开过来的正常发票和负数发票开在一起的,我现在也遇到了,不知道怎么开?

徐璐老师 解答

2019-12-18 16:13

开负数发票都是需要单独开具或者是有红字信息表的,如果是负数开到同一张发票,只能是开销售折让的情况,建议你是分开两张发票进行开具,这样避免税务稽查。

以梦为马 追问

2019-12-18 16:21

老师
独立核算个非独立核算的区别

徐璐老师 解答

2019-12-18 16:24

同学,如果是新的问题了,麻烦要重新进行提问了哦,不好意思哈。

以梦为马 追问

2019-12-18 16:31

我们现在开这次出货的发票,设及到上次退货的,不知道怎么处理?  刚刚提问错了

徐璐老师 解答

2019-12-18 16:38

退货的,你就按冲红处理,不要跟这次出货的开到同一张发票,这样对于你的账务核算也会清楚一点的。

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相关问题讨论
不可以,这种情况要分开开票。
2019-12-18 16:10:35
是的,这个必须是一致的,不然就是发票无效的
2019-10-06 23:06:52
负数发票千万不要认证啊,认证申报不了这个直接在附表2进项税额转出就可以,不要认证,认证这个需要去大厅申报,你系统就申报不进去了
2019-03-23 10:30:51
专用发票跨月冲红步骤: 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
2020-06-29 11:16:01
对方已抵扣 不能退回,对方开红字信息表,你根据这个开红字发票,这个负数发票需要给对方2联,,没有抵扣,也没有做账可以退回,你开红字信息表红字发票,不给对方2联
2021-03-01 10:32:05
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