房开企业,申报21年税款所属期是6月份的报表时,预交的增值税在增值税附表四中填列时,增值税申报表(四)税额抵减情况表中的本期发生额填的是6月份交的5月份的数,还是将要7月份交纳6月份的数呢?
思凡
于2021-09-08 21:26 发布 838次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2021-09-08 21:56
本期发生额填的是5月份预交的6月份的数
相关问题讨论

本期发生额填的是5月份预交的6月份的数
2021-09-08 21:56:45

你好,税额抵减与减免税额是二个概念!附表四填的是直接抵减应交税款的项目,减免税,是要申请后免税的项目。
2018-03-24 16:26:31

你好,是的
2017-02-09 06:20:23

是的,在附表二加计扣除一般项目,第二列本期发生额和本期实际抵扣税额
2019-06-03 11:24:07

那这个有出口报关吗,没有这个不填写,
2020-10-09 10:48:25
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思凡 追问
2021-09-09 08:56
家权老师 解答
2021-09-09 15:41