老师请问一下,我六月份收到发票48000,实际支付金额10473会计分录, 借:主营业务成本48000 贷:应付账款37527 预付账款10473 我这个月有支付8000 这个月分录怎么写呢有点蒙了
英 🌴 🌴
于2021-09-09 15:54 发布 653次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-09 15:57
借应付账款贷银行存款8000。预付账款已经没有余额了。
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你好 你们实际业务可以说下是什么情况。 挂账是什么意思
2020-04-29 10:21:43
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你这是两年的成本,做到了一年吧。
2020-03-31 18:18:58
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您好
请问10月份库存商品收到了么
2019-12-13 11:13:54
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什么时间确认的收入。
2020-03-27 10:27:51
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是的老师,我就是在收到发票时做一笔冲减的分录
借 工程施工 -1000
贷 预付账款 -1000
月末结转成本
借 主营业务成本—1000
贷 工程施工—1000,这样做可以吗?
2019-07-12 11:34:50
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