老师你好,当时筹建期间的进项发票写的分录 借:管理费用 开办费 应交税费 待认证进项税额 贷:银行存款 现在筹建期间结束了,发票已认证抵扣,其中有一笔需要进项税额转出分录要怎么写?
暴躁的柚子
于2021-09-10 06:46 发布 847次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-09-10 06:48
同学,你好
借:费用/库存商品
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
借 :管理费用-冰箱 688.79
应交税费-应交增值税(进项税额)110.21
贷: 银行存款 799.00
进项转出
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21
转费用
借: 管理费用 110.21
借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21
这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
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暴躁的柚子 追问
2021-09-10 06:51
小菲老师 解答
2021-09-10 07:01