首先我们公司是以生产订单为单位进行入成本,开票和结算的,订单里面有各自的成本。 有个订单预开票的时候,预估成本进入商品成本,后开票给客户,做的分录为 ① 借:库存商品 贷:生产成本转出 ② 借:发出商品 贷:库存商品 但是后面客户退货了,又做分别了相反分录,这个预估的成本就留在了订单里面,预估的成本需要转出吗?转到哪去? 后面这个订单又进行开票,但是发生的成本和预估的不一样,比预估的多,后续我又按照前面的分录做,只是金额不一样,但是期末的时候,余额表有余额,不知道是怎么回事?老师什么原因呢?
思雨sy
于2021-09-10 17:44 发布 1598次浏览
- 送心意
艾昵老师
职称: 初级会计师
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你好 出售是做 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。 借主营业务成本贷库存商品
2020-04-27 16:20:59
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你好 贷方大于了当时生产入库的数量吗 ?
2021-04-13 14:42:05
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您好!是的。你的理解是对的了
2019-12-05 14:23:37
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你好,没错儿,就是这么做会计分录。
2021-10-19 13:15:55
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生产成本的金额加起来,包括直接材料,直接人工和分配的制造费用
2021-06-07 12:12:47
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