老师你好,X3-X6年不是应该只有A设备需要计算暂时性差异吗而且X3年免交企业所得税 答案的各个数据分别是怎么得来的呢?
Athenss
于2021-09-11 16:53 发布 798次浏览


- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-09-11 17:25
1年形成差异800
2年形成差异400,累计差异1200
4年减少差异400,所得税率12.5%
5年减少差异800,所得税率25%
1年的800差异,400在4年抵扣,另外400在5年抵扣,所以递延所得税400×25%+400×12.5%
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2年形成差异400,累计差异1200
4年减少差异400,所得税率12.5%
5年减少差异800,所得税率25%
1年的800差异,400在4年抵扣,另外400在5年抵扣,所以递延所得税400×25%+400×12.5%
2021-09-11 17:25:58

同学你好,甲电子设备公司的数据是什么样的呢,麻烦你再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2021-05-04 22:49:15

您好!汇算清缴时企业所得税优惠事项备案是上年的。
2017-05-26 16:04:35

你好,坏账准备调增的。
2020-02-20 23:04:05

学员你好,老师做完发你哈
2022-03-17 12:49:00
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Athenss 追问
2021-09-11 18:03
陈诗晗老师 解答
2021-09-11 18:09