送心意

文老师

职称中级职称

2021-09-11 21:41

同学您好,那这是开票结算的吗

精品4班郑建银 追问

2021-09-11 21:46

没有开票,只有一个收据单

精品4班郑建银 追问

2021-09-11 21:47

开票和不开票处理起来有什么不同?麻烦老师帮我解惑一下,谢谢老师

文老师 解答

2021-09-11 22:05

那您的原材料是正常开票的是吧

精品4班郑建银 追问

2021-09-11 22:06

都没有,老师

文老师 解答

2021-09-11 22:06

那您是做的内账的是吧

精品4班郑建银 追问

2021-09-11 22:06

对,是的老师

精品4班郑建银 追问

2021-09-11 22:07

内账怎么处理?

文老师 解答

2021-09-11 22:07

那您购买材料,借原材料贷应付账款,给他纸箱,借原材料负数贷应付账款负数

精品4班郑建银 追问

2021-09-11 22:08

如果是正常操作又该怎么处理?麻烦老师,告知一下。谢谢

文老师 解答

2021-09-11 22:08

您好,就是这样操做的

精品4班郑建银 追问

2021-09-11 22:10

他给的单子都是直接抵扣完的

精品4班郑建银 追问

2021-09-11 22:11

这个抵扣的钱属于什么?收入还是利得?

文老师 解答

2021-09-12 07:05

应该来说是其他业务收入的

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同学您好,那这是开票结算的吗
2021-09-11 21:41:39
你这批材料的实际价值是多少呢
2022-09-22 17:03:49
你好,稍等,写好后发给你
2021-12-24 20:42:59
借:原材料1000,贷:银行存款920,应收账款80;借:应收账款80贷:其他业务收入80
2018-08-16 11:40:56
1.购入原材料: 借:在途物资 100000   应交税费-应交增值税(进项税额) 13000   贷:银行存款 113000 1.发现短缺: 借:待处理财产损溢 3510   贷:在途物资 3000   应交税费-应交增值税(进项税额转出) 390 1.查明原因: 借:其他应收款-运输公司 385.47   其他应收款-乙公司 2974.53   贷:待处理财产损溢 3360 1.收到补发原材料: 借:在途物资 1870   应交税费-应交增值税(进项税额) 241   贷:其他应收款-乙公司 2111 1.收到款: 借:银行存款 2111   贷:其他应收款-乙公司 2111
2024-01-04 16:08:22
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