送心意

小奇老师

职称高级会计师

2021-09-12 17:42

同学您好,这个需要挂其他应付款,因为包工单位全额开票,在建工程应该全额计入

小奇老师 解答

2021-09-12 17:44

不好意思,同学,刚才没注意项目工程不属于单位的在建工程这句话,不应该计入在建工程,那就按照您写的第一个分录核算吧

傻丫头 追问

2021-09-12 17:45

要计入在建工程吗?旧会计我们是计入经费支出的,新会计制度是要怎么处理?

傻丫头 追问

2021-09-12 17:47

好的,谢谢老师!

小奇老师 解答

2021-09-12 17:57

新会计制度的处理是在您第一个财务会计分录的基础上,加上一个做预算会计分录,预算会计分录为:
借:行政支出(或事业支出)
贷:资金结存-零余额账户用款额度

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相关问题讨论
同学您好,这个需要挂其他应付款,因为包工单位全额开票,在建工程应该全额计入
2021-09-12 17:42:11
借:其他应付款(工程质保金)贷:银行存款,借:行政支出,贷:资金结存
2022-10-14 07:42:58
您好,基建账,借:财政拨入160万元 ,上级拨入60万元,其他应付款-本单位事业账套 23万元,贷;待摊投资23万元,,预付工程款220万元 。 事业账,借:在建工程,23万元,,预付账款,或者在建工程,220万元,贷:其他应收款 -本单位基建账套 23万元,累计盈余或者财政补助结转等科目,220万元。 请参考以下网址;谢谢。 https://wenku.baidu.com/view/2bef0c16a36925c52cc58bd63186bceb19e8eded.html
2019-10-24 23:45:06
您好,基建账,借:财政拨入160万元 ,上级拨入60万元,其他应付款-本单位事业账套 23万元,贷;待摊投资23万元,,预付工程款220万元 。 事业账,借:待摊投资23万元,,预付工程款220万元,贷:其他应收款 -本单位基建账套 23万元,累计盈余,220万元。
2019-10-24 21:14:39
,事业单位,有一笔其他应付款无法支付,年末的时候转入非财政补助结转结余,
2018-12-26 10:23:03
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