老师上午好,我昨天问了一个问题,说是8月份开负数发票的时候,税率开错了,在9月份申报纳税的时候发票,在9月申报纳税的时候人工调整为正确的税率来申报,然后在税控盘里面再开了一张税率是正确的负数发票,8月份开的那张错误的负数发票,在税控盘内是没办法操作了,老师教我在会计账上把这张负数发票冲红就可以了,那我今天还想到一个问题,就是如果我9月份再从新开一张正确的负数发票,那等我10月份申报9月份的报表的时候,不是又多开了一张负数发票,多减了税额及收入吗?那9月份报表需要人工调整吗?
带眼镜的波斯猫.
于2021-09-14 08:56 发布 738次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-09-14 08:57
这个直接负数红冲就行了
只是冲了一次
盘里冲一次
申报表也冲了一次
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这个直接负数红冲就行了
只是冲了一次
盘里冲一次
申报表也冲了一次
2021-09-14 08:57:43

你好,你9月份申报时是大厅按照正确税率申报是吗?账上怎么处理的
2021-09-15 07:15:31

您好,8月申报按正确申报话.所属期9月申报时候是减掉那个你开蓝字正确和负数发票,再去申报
2021-09-15 06:34:05

没有设计多快呀,你之前开错了,然后你开一个负数,就把错的冲了,然后再开一个正数,就相当于你最终还是只开了一张发票的金额。
2021-09-14 10:50:36

你好!找一下你们专管员解决一下就可以。
2015-11-13 09:35:42
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