送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-15 11:22

你好 ;正常不会有差异的;    发票是根据你们实际金额来开的。 结算金额你注意看下是否有减免 或者社保的金额抵减了   

伶俐的钢铁侠 追问

2021-09-15 12:56

结算金额有报销金额 和实际支付金额 加起来是和发票金额一样的

伶俐的钢铁侠 追问

2021-09-15 12:56

我想请问这个主营业务收入分录怎么做

meizi老师 解答

2021-09-15 12:57

 你好 ; 报销金额 是社保局那边 到时要支付给你的吧    

伶俐的钢铁侠 追问

2021-09-15 12:59

应该是吧 我给您这个会计分录 但是我看不懂

meizi老师 解答

2021-09-15 13:00

 你好   借其他应收款-社保局   银行存款或者库存现金 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 

伶俐的钢铁侠 追问

2021-09-15 13:01

就是这个分录的附件 全是结算清单和票据 这些科目我不知道从哪里算的

meizi老师 解答

2021-09-15 13:05

你好 ;  你自己去看 发票 金额来做 。 不含税金额做主营业务收入金额  

伶俐的钢铁侠 追问

2021-09-15 13:05

好的谢谢

meizi老师 解答

2021-09-15 13:08

 没事的;希望能帮到你 

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你好 ;正常不会有差异的;    发票是根据你们实际金额来开的。 结算金额你注意看下是否有减免 或者社保的金额抵减了   
2021-09-15 11:22:59
发票多开了还是你们少支付
2019-03-29 11:20:07
您好,程结算时需要附结算单。开给业主的发票,会计分录,借:现金或者银行存款等科目 ,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-03-05 16:33:12
同学你好 这个发票开的什么 没有退回去重新开吗
2021-09-27 16:35:25
你好 你们不开发票也需要确认未开票收入 和应交税费的
2019-08-13 14:35:56
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