请问,一般纳税人取得一张专票,金额是265487起,进项税额是34513,价税合计是300000,由于出现异常,已经抵扣了,不让抵扣,也不让进成本,现在补缴多少税款??
嘻嘻
于2021-09-15 15:05 发布 954次浏览
- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-09-15 15:12
你好,补交34513的增值税.
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你好,补交34513的增值税.
2021-09-15 15:12:28
您好 发票上面有金额和税额 然后还有价税合计金额
2016-11-23 17:02:34
您好,因为进项税转出是冲减了进项税的,所以要加上进项税转出合计数的。
2017-06-21 08:52:42
你好,计算增值税应纳税额=增值税专用发票与普通发票合计销项税额——进项专用发票税额
2018-11-28 21:29:53
您好
多出的进项税额留抵 以后继续抵扣销项
2019-11-12 22:01:38
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