建账的时候由于银行流水混乱,我们这边提交报销也是不对,现在是7月份一笔审批报销单实际产生了,也给钱了,我们出纳将5月份多给的钱抵消了这个审批单,银行存款走的,这样的分录该怎么处理
莉莉
于2021-09-15 16:25 发布 903次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-09-15 16:27
你好
借 成本费用
贷银行
相关问题讨论

你好
借 成本费用
贷银行
2021-09-15 16:27:40

您好!借款的时候借其他应收款 贷现金
报销的时候借管理费用-差旅费等2000 银行存款3000 代其他应收款5000
2017-03-16 13:58:26

你好,是不需要员工写收据的。如果是现金支付,出纳直接在报销单上盖现在付讫的章子就行了。
2019-06-26 13:02:28

你好,不需要,做内部付款申请单就可以了
2016-11-11 10:42:41

你好,去刻一个就是了
2017-06-07 10:04:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
莉莉 追问
2021-09-15 16:30
莉莉 追问
2021-09-15 16:31
玲老师 解答
2021-09-15 16:37
莉莉 追问
2021-09-15 16:38
玲老师 解答
2021-09-15 16:43