送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-16 01:10

您好:
借:管理费用、生产成本等
应交税费——应交个人所得税
其他应付款
贷:应付职工薪酬

H.???? 追问

2021-09-16 09:53

支付时候呢

笑笑老师 解答

2021-09-16 10:01

您好:
支付时:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

H.???? 追问

2021-09-16 10:20

计提社保及缴纳呢

笑笑老师 解答

2021-09-16 10:40

您好:
计提社保:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬
缴纳社保:
借:应付职工薪酬
其他应付款
贷:银行存款

H.???? 追问

2021-09-16 11:00

计提工资里的其他应付款和社保缴纳里的其他应付款有什么区别?

H.???? 追问

2021-09-16 11:08

工资里的是社保里个人代扣代缴的金额吗

笑笑老师 解答

2021-09-16 11:15

您好:
是的,实发工资数

H.???? 追问

2021-09-16 11:43

其他应付款怎么都在借方呢

笑笑老师 解答

2021-09-16 11:45

您好:
其他应付款或其他应收款,只是一个过度的科目,一借一贷,余额是平的

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发放工资的时候 借:应付职工薪酬 20 贷:银行存款 20 然后是补计提19年的工资,由于是跨年的,因此需要进入以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 30 贷:应付职工薪酬 这两个分录写完,那个10万就自然显示出来了
2020-02-11 14:52:30
你好!计提工资是计提当月的,比如做9月份的计提的就是9月份的工资
2019-09-29 23:03:43
你好: 可以从现在进行计提。
2016-07-18 17:33:53
你好,2021年12月未计提工资,需要补计提 借:以前年度损益调整等科目,贷:应付职工薪酬 
2022-03-23 14:04:37
你好,直接补计提就可以了,用以前年度损益调整
2020-03-24 13:27:40
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