- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-09-16 01:10
您好:
借:管理费用、生产成本等
应交税费——应交个人所得税
其他应付款
贷:应付职工薪酬
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发放工资的时候
借:应付职工薪酬 20
贷:银行存款 20
然后是补计提19年的工资,由于是跨年的,因此需要进入以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 30
贷:应付职工薪酬
这两个分录写完,那个10万就自然显示出来了
2020-02-11 14:52:30
你好!计提工资是计提当月的,比如做9月份的计提的就是9月份的工资
2019-09-29 23:03:43
你好: 可以从现在进行计提。
2016-07-18 17:33:53
你好,2021年12月未计提工资,需要补计提
借:以前年度损益调整等科目,贷:应付职工薪酬
2022-03-23 14:04:37
你好,直接补计提就可以了,用以前年度损益调整
2020-03-24 13:27:40
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