送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-16 14:15

你好 ;这个是对方给你们支付了钱吗? 这个是要算收入是吗? 这样才好判断科目。  食堂你们是对外经营没有

乐观的月亮 追问

2021-09-16 14:33

没有对外经营

乐观的月亮 追问

2021-09-16 14:34

只是临时出现这样一个情况

乐观的月亮 追问

2021-09-16 14:34

给我们微信支付30元

meizi老师 解答

2021-09-16 14:36

 你好 ;那你就做:借银行存款 或者其他货币资金 贷 其他业务收入  应交税费-应交增值税 

乐观的月亮 追问

2021-09-16 14:44

只是开了一个收据就要这样做账吗

meizi老师 解答

2021-09-16 14:44

你好; 是的。 你这个做无票的收入 

乐观的月亮 追问

2021-09-16 14:46

还要做增值税填报吗

meizi老师 解答

2021-09-16 14:46

是的 。要做的。 小规模按1%  。 一般纳税人按6%   

乐观的月亮 追问

2021-09-16 14:46

还要做增值税的列报吗

乐观的月亮 追问

2021-09-16 14:47

老师还有其他做法吗

meizi老师 解答

2021-09-16 14:49

 你好; 是的。    你们只有30元的话 也得 要报哈。这个据实报

乐观的月亮 追问

2021-09-17 09:50

微信转账应该记库存现金还是银行存款科目

meizi老师 解答

2021-09-17 09:51

 你好 ;     自己公司名下的   微。信  做其他货币资金 。如果是个人的   ;那么就挂其他应收款  

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相关问题讨论
你好 ;这个是对方给你们支付了钱吗? 这个是要算收入是吗? 这样才好判断科目。 食堂你们是对外经营没有
2021-09-16 14:15:33
您好,计提食堂电费时,借:应付职工薪酬-福利费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款-供电局。电费需要进项转出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05
借:现金 贷:其他业务收入
2016-10-09 11:16:06
您好 借:管理费用——福利费等 贷:应付职工薪酬——福利费 借:应付职工薪酬——福利费 贷:库存现金等
2019-06-03 13:55:26
借:管理费用福利费,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:库存商品 应交税费-应交增值-销项
2022-11-17 22:25:20
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