- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-09-16 14:15
你好 ;这个是对方给你们支付了钱吗? 这个是要算收入是吗? 这样才好判断科目。 食堂你们是对外经营没有
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你好 ;这个是对方给你们支付了钱吗? 这个是要算收入是吗? 这样才好判断科目。 食堂你们是对外经营没有
2021-09-16 14:15:33

您好,计提食堂电费时,借:应付职工薪酬-福利费,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:应付账款-供电局。电费需要进项转出,借:应付职工薪酬-福利费,贷:应交税费-应交增值税-进项转出。
2018-04-11 09:26:05

借:现金 贷:其他业务收入
2016-10-09 11:16:06

您好
借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
借:应付职工薪酬——福利费
贷:库存现金等
2019-06-03 13:55:26

借:管理费用福利费,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:库存商品 应交税费-应交增值-销项
2022-11-17 22:25:20
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