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方同学
于2021-09-17 10:12 发布 5694次浏览
Chen老师
职称: 注册会计师,经济师
2021-09-17 10:13
您好,借:预付账款(返利部分)营业成本(红字)贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出;收到时 借银行存款或现金 贷 预收账款。
方同学 追问
2021-09-17 10:14
老师没有发票的,不涉及增值税
2021-09-17 10:15
返点不给钱,只能用来抵扣货款,也就是我们少给点钱对方就行了
Chen老师 解答
2021-09-17 10:16
那就借:预付账款(返利部分)贷 营业成本 后面的分录一样。
2021-09-17 10:18
好的,谢谢老师。不过可不可以直接借应付账款,不做预付账款了,这样可以的吗
您好,如果没付钱,之前挂的应付账款,是可以的。
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我们是购买方,材料供应商给返点,返点用来抵扣货款,是如何入账的
答: 您好,借:预付账款(返利部分)营业成本(红字)贷:应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出;收到时 借银行存款或现金 贷 预收账款。
老师,我们欠供应商货款,供应商让我们帮忙买材料,抵消货款,如何做账
答: 你好!签一份三方欠款协议,或者用现金以他们的名义直接购买原材料。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司销售食品,后来客户投诉质量问题,我们给客户退一赔十,这个赔偿供应商同意承担,从货款中直接抵扣,我们如何入账呢?
答: 赔给他产品的吗 发票怎么开
材料票丢失了要供应商那边提供什么才可以入账和抵扣?
讨论
我公司现在原材料库存是0,欠供应商货A材料款,现在供应商拿B材料抵货款做什么样会计分录最好?
老师,我们购买原材料是:给图纸供应商,供应商帮我们倒模型,比如一个模型2g倒回来给货款是(料2.02g*单价200=404元,工费2g*1=2元,出蜡费5元,一共404+2+5=411元),我入原材料的时候是要算2g材料411元入账,还是把料和工费蜡费分开?
发出加工材料报废扣供应商货款账务处理
上个我公司没有货了,跟供货商购进材料,这个月供货商又在我公司购买了材料,然后是以销售款来抵扣进货款,这笔分录怎么做
Chen老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,经济师
★ 4.98 解题: 3076 个
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方同学 追问
2021-09-17 10:14
方同学 追问
2021-09-17 10:15
Chen老师 解答
2021-09-17 10:16
方同学 追问
2021-09-17 10:18
Chen老师 解答
2021-09-17 10:18