送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-18 11:00

你好 1;  那你  就做账;借原材料  贷库存商品这样来处理分录  2.      借 生产成本 -维修费-人工费等  贷 应付职工薪酬-工资等   原材料    借 库存商品 贷生产成本等

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你好 1;  那你  就做账;借原材料  贷库存商品这样来处理分录  2.      借 生产成本 -维修费-人工费等  贷 应付职工薪酬-工资等   原材料    借 库存商品 贷生产成本等
2021-09-18 11:00:35
您的分录错误,正确分录如下: (1)借:原材料 贷:待处理财产损溢 贷:材料成本差异(差异率如果是正数在借方) (2)查明原因,管理不善 借:待处理财产损溢 贷:管理费用
2018-04-03 14:02:19
你好,学员 借其他应收款100 管理费用900 贷原材料1000
2023-07-23 20:21:44
同学,你好。稍等老师看下。
2021-11-18 23:18:56
您好 1、 借:待处理财产损溢 1000 贷:原材料 1000 2 借:其他应收款 100 借:管理费用900 贷:待处理财产损溢 1000
2023-07-23 20:16:28
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