公司以自产的产品发放给员工作为福利,以出售价核算,分录,借:应付职工薪酬-福利费,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。同时,按成本价结转,借:主营业务成本,贷:产成品。 这个福利费计提工资的分录: 借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--福利费。 这笔业务中 应付职工薪酬--福利费一借一贷,余额为零,怎么计提申报个税
星空
于2016-12-30 19:39 发布 3195次浏览
- 送心意
赵老师
职称: 中级会计师
2016-12-30 19:53
这个福利费计提工资的分录:
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--福利费。
这个分录账务中应该要做吧
像一些过年的交通的补贴,要不要交个税了
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