送心意

余余老师

职称注册会计师

2021-09-18 15:43

8月份收到发票,不用做账。

11876948484884 追问

2021-09-18 15:44

那发票往哪里放,不用作为凭证吗?

11876948484884 追问

2021-09-18 15:51

老师还在吗???

余余老师 解答

2021-09-18 15:57

你好,同学,你前面的分录就做错了,你付款的时候,应该是借:其他应收款 贷:银行存款  。收到发票后,借:管理费用 贷:其他应收款。
目前的话,你要把发票放到凭证里面

11876948484884 追问

2021-09-18 15:59

前面的账不是我做的,现在我就是刚接手,很多这种类似问题不知道该怎么处理

余余老师 解答

2021-09-18 16:00

额,你就把发票放到凭证里去吧

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你好 一般广告为了销售宣传的话 是计入销售费用核算的
2020-06-12 13:38:14
8月份收到发票,不用做账。
2021-09-18 15:43:26
你好 需要分别按公司来做账 必须分开写 这个是两个公司的独立账务
2019-06-04 15:39:29
推广费的话是放在销售费用处理的,而不是管理费用。
2021-12-18 18:48:48
你好,分录是 借:待摊费用 贷:现金或银行存款,然后当月分摊时再借:管理费用,贷:待摊费用
2017-08-17 10:46:26
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